Usamos cookies para mejorar la experiencia del usuario, analizar el tráfico y mostrar anuncios relevantes.
Detalles Aceptar
Introducir posición

Salario: Auditor Interno en España

Reciba información estadística por correo
Desafortunadamente, no hay estadísticas para esta solicitud. Intente cambiar su posición o región.

Vacantes recomendadas

AUDITOR/A INTERNO
, Madrid
Grupo Cobra es líder en el sector de instalaciones industriales, proyectos de redes, instalaciones especializadas y proyectos integrados. Desarrollamos, creamos y operamos infraestructuras industriales que requieren un alto nivel de servicio, sobre la base de la excelencia e integración. Tenemos presencia en 50 países y ofrecemos una amplia gama de servicios a todo tipo de clientes, desde particulares a grandes corporaciones.Actualmente, estamos buscando un/a auditor/a financiero/a para trabajar en una de nuestras oficinas corporativas en Madrid. Las funciones a realizar serán:•Verificar y controlar presupuestos para proyectos de la empresa y determinar los gastos y los presupuestos.•Controlar y ejecutar las cuentas pendientes por cobrar y pagar, gestionar los movimientos bancarios para cumplir con las negociaciones y cuentas. •Recaudar documentos financieros del estado de cuenta para realizar un control más profundo, y que se cumple con las leyes.•Informes de gestión a partir de lo que sus superiores puedan mantener el estado financiero de la empresa.Será muy valorable que el candidato haya trabajado antes en el sector industrial.Aptitudes y conocimientos deseados:GraduadoNivel de Inglés AltoDisponibilidad para hacer viajes de manera puntual
Auditor/a San Martín de la Vega (Madrid)
IMAN TEMPORING ETT, S.L., San Martín de la Vega, Madrid
Proceso de selección continuo.FuncionesDesde IMAN Temporing, empresa especializada en RRHH, queremos acompañarte en tu trayectoria laboral. Desde Getafe seleccionamos a un auditor/a interno/a preferiblemente con discapacidad con conocimientos de los estándares de calidad, medio ambiente, PRL y seguridad de la información, cuyas tareas son: *Auditar el sistema de Gestión Integrado.*Elaborar el informe de auditoria dónde se indican las no conformidades y sus acciones correctivas. *Comunicación a dirección de los resultados de las auditorias. *Conocimientos de las normas ISO de calidad y seguridad de la información. Ofrecemos: *Horario: L a J de 8:30 a 14:00h y 15:00 a 18:00, viernes de 8:00 a 15:00h*Salario bruto/anual: 26k , dependiendo de valía mostrada por el trabajador.*Contrato temporal por ETT para posteriormente pasar a plantilla o contrato directo con la empresa. #ConectamoseltalentoconlasoportunidadesRequisitosImprescindible: - Experiencia mínima demostrable 3 años. - Titulación universitaria o similar oficial. - Compromiso con la calidad, excelencia y aprendizaje y actualización de conocimientos.- Conocimiento de la legislación aplicable a dichas normas. - Vehículo propio para acudir al trabajo.Preferiblemente: - Certificado de discapacidad igual o superior al 33%.Si la oferta te parece interesante ¡No dudes en inscribirte!
Senior Manager Auditoría Interna Sector Financiero
EY, Madrid, M
En EY, tendrás la oportunidad de construir una carrera tan única como tú. Con el apoyo de un entorno global y una cultura inclusiva y tecnológica, conseguirás ser la mejor versión de ti mismo. Queremos contar contigo como una voz única, como alguien que aporta, y con la perspectiva de ayudar a EY a ser mejor. Únete a nosotros y construye una experiencia única y un mundo mejor para todos. La oportunidad: Financial Services Office (FSO) es una subárea dentro de nuestra Organización, en la cual se incluyen todos los profesionales de EY que prestan servicio al sector financiero y asegurador. Se trata de un equipo multidisciplinar con el objetivo de adaptarse de la mejor forma a las necesidades de nuestros clientes. De esta forma, encontramos profesionales del mundo de la auditoría interna y externa, asesoría de negocio, riesgos financieros o informáticos y consultoría, con el objetivo de responder al cliente de la forma más rápida, eficaz y adaptada a sus necesidades. Tus funciones principales: Auditoría interna es el tercer nivel de control en el marco de gestión y control de riesgos. Bajo el mandato de nuestros clientes, el objetivo de nuestro trabajo es ayudar a las entidades a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. Nuestro ámbito de actuación comprende todas las funciones y actividades de las entidades, por lo que realizamos trabajos de diferente naturaleza (riesgo operacional, financiero, de cumplimiento etc). Una gran oportunidad para mejorar los conocimientos sobre el funcionamiento y los riesgos a los que se encuentran expuestas las entidades del sector financiero. Las principales responsabilidades serán: -    Ejecución del trabajo de campo de las auditorías contratadas con los clientes.-    Elaboración de los papeles de trabajo.-    Identificar riesgos y controles asociados a los procesos en alcance de las auditorías, valorando la efectividad de los controles e identificando posibles áreas de mejora y elaborando recomendaciones. -    Elaborar informe de conclusiones de la revisiones realizadas.-    Compartir con los principales stakeholders las observaciones alcanzadas durante el trabajo.-    Estarás involucrado en las actividades de venta, participando en la captación de clientes nuevos y la búsqueda de oportunidades de negocio en los clientes ya existentes.  Requisitos: Capacidad analítica, proactividad e iniciativa, orientación a objetivos, capacidad de gestión de proyectos y gestión de equipos, y que contribuyan a la identificación de oportunidades de negocioMotivación y capacidad de crecimiento y desarrollo constante, en un entorno competitivo. Requisitos imprescindibles: Administración y Dirección de Empresas, Económicas o similar y dobles titulaciones relacionadas.Al menos diez años de experiencia en empresa de Servicios profesionales como auditor interno especializado en el sector financiero, o en gestión de riesgos en empresas del sector financiero.Nivel de inglés avanzado.Disponibilidad para viajar. Dominio del paquete Office (Word, Excel y Power Point).Bases de Datos y herramientas de análisis de datos. Requisitos deseables: Formación de postgrado en Auditoría Interna o Externa.Se valorará formación en el sector financiero.Normativa del sector financiero.Valoramos conocimientos en otros idiomas. Qué buscamos: Profesionales con una visión creativa única y con seguridad y ganas para cumplir los objetivos. Tendrás autonomía para tomar la iniciativa y buscar oportunidades para mejorar nuestras relaciones y procesos actuales. Si te tomas en serio la auditoría y estás listo para abordar algunos de los problemas más complejos de nuestros clientes, esta es tu oportunidad. Qué ofrecemos: Aprendizaje continuo: Desarrollarás la mentalidad y las habilidades para enfrentarte a nuevos retos.Tu defines el éxito: te proporcionaremos herramientas y flexibilidad para que puedas llegar a las metas propuestas.Liderazgo transformacional: Te daremos la confianza y formación para que puedas crecer y llegar a ser un buen líder.Cultura inclusiva y diversidad: Cada persona es única y tiene algo que aportar, te daremos voz para ello; toda idea cuenta. Si quieres unirte a nosotros, ¡no dudes en inscribirte a esta oferta! La experiencia en EY es excepcional; constrúyela. EY | Building a better working world: EY existe para construir un mundo de trabajo mejor, ayudamos a nuestros clientes, personas y sociedad a crear un valor a largo plazo para generar valor en el mercado.Gracias a los datos y la tecnología, tenemos equipos en más de 150 países generando confianza y ayudando a los clientes a crecer, transformarse y operar.Trabajando en Auditoria, Consultoría, Tax, Estrategia y Transacciones, los equipos de EY se hacen las mejores preguntas para encontrar nuevas respuestas a complejos problemas en los que se encuentra nuestro mundo a día de hoy.  Sobre la empresa:EY
AUDITOR/A INTERNO
, Madrid
¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO! ¿Te gustaría formar parte de la compañía española líder de bebidas de nuestro país y crear momentos de unión y conexión para mejorar la vida de las personas y del planeta? ¿Tienes Sed de Avanzar? ¡Ahora es tu oportunidad de demostrarlo! Sobre nosotros Somos una compañía familiar, líder de bebidas en España. Contamos con 10 centros de elaboración de cerveza –ocho en España y dos en Estados Unidos–, cuatro manantiales de agua y un equipo cercano a los 4.000 profesionales. Estamos presentes en más de 70 países. Nuestro compromiso con el empleo de calidad y el bienestar de las personas, nuestros valores, nuestro propósito y nuestro espíritu innovador y transformador, desde hace más de 130 años, definen una forma única de hacer las cosas que nos permite avanzar hacia el futuro.¿Por qué te estamos buscando? Tu misión será programar y supervisar la ejecución de los proyectos de auditoría, según el Plan Anual de Mahou – San Miguel, siguiendo las directrices del Director de Auditoría y Control Interno, con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos y sistemas de información de la compañía, de la Gestión de Riesgos, del Control Interno y Buen Gobierno, apoyando a la organización en el cumplimiento de sus objetivos, protegiendo su valor y mejorando sus operaciones.Tu día a día en Mahou San Miguel - Organizar, programar y realizar los trabajos de Auditoría acorde al Plan Anual que le hayan sido asignados por el Director del Departamento, emitiendo el borrador del Informe de conclusiones y planes de mejora que se establezcan. Comunicar y mantener informada sobre la evolución de la auditoría, investigación o consulta a la Dirección del Departamento y a las Direcciones interesadas, así como informar oportunamente de cualquier error o irregularidad que ocurra. Presentar el borrador de los informes de conclusiones correspondientes y el borrador del Plan de Mejora asociado, para su revisión con las direcciones implicadas, proponiendo las recomendaciones respectivas de mejora y buenas prácticas para su aceptación por el auditado.- Realizar auditorías en base a técnicas de análisis de riesgos y en cumplimiento del marco regulatorio. Evaluar la integridad, confiabilidad, disponibilidad, confidencialidad, efectividad y eficiencia de los procesos y de la información- Dirigir y Realizar las actividades de consultoría y asesoramiento solicitados por la Dirección del Dpto. cuya naturaleza transversal y alcance estén orientadas a la mejora de los procesos de Gobierno, Negocio, Gestión de Riesgos y Control Interno, así como a la prevención, detección e investigación del fraude realizando las oportunas recomendaciones.- Evaluar, diseñar, implantar y realizar seguimiento de las monitorizaciones sobre todas las áreas y procesos de compañía estableciendo alertas y alarmas que garanticen un adecuado control interno y mitigación del riesgo. - Realizar la revisión de los procesos críticos que tienen impacto relevante en la organización, participando en el desarrollo y revisión de los procedimientos de dichos procesos junto con las áreas implicadas y estableciendo de los controles adecuados.- Identificar, definir, evaluar y revisar los riesgos específicos en los procesos de negocio, unidades de negocio, áreas, función o actividades para garantizar la continuidad del negocio, la fiabilidad y veracidad tanto de la información financiera como de la no financiera así como de gestión y asegurar el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables.- Realizar seguimiento del cumplimiento del plazo de implantación de las recomendaciones contenidas en el Plan de Mejora acordado asegurando el máximo grado de implantación de las mismas.- Supervisar la ejecución de los procesos de auditorías externas, facilitando la colaboración, información y medios necesarios para la realización de las mismas.Aptitudes y conocimientos deseados:¿Qué requisitos debes cumplir? -Formación: Ingeniería o ADE. Preferiblemente con MBA - Ingles nivel B2.2- Experiencia 3-5 años en funciones afines. Experiencia en gestión de proyectos y análisis de riesgos así como en técnica o metodología de auditoría.- Sólidos conocimientos financieros. Conocimientos sólidos de contabilidad, control y auditoría.- Habituado de nivel avanzado en Excel y PowerPoint. Data Analytics y herramientas de análisis de datos como IDEA/ACL/AlteryxLa diversidad, clave en nuestra estrategia Nuestro compromiso con la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades está presente desde nuestro nacimiento en 1890. Nuestra visión, en este sentido, es “construir el futuro a través de la suma de personas únicas, impulsando la diversidad de forma activa como fuente de riqueza en la sociedad”. Por eso, esta oferta está dirigida a cualquier persona que reúna los requisitos exigidos para el puesto, independientemente de sus características.
AUDITOR/A JUNIOR
Armando Alvarez Group, Torrelavega, Cantabria
Si eres Graduado/a en ADE, dispones de Master en Contabilidad Avanzada, Master en Auditoría de Cuentas y/o Master en Tributación, o justo estas terminando tus estudios y te gustaría iniciar tu carrera profesional en el departamento de auditoría interna de un Grupo Internacional líder en su sector¡Ésta es tu oportunidad!¿Qué esperamos de ti?Que seas Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas.Máster en Contabilidad Avanzada, Auditoría de Cuentas o Tributación.Que tengas algo de experiencia en un puesto similar.Nivel de inglés alto (C1): será necesario para afrontar procesos de auditorías en el extranjero.Tener disponibilidad para viajar.Buscamos una persona proactiva, con espíritu crítico y vocación de desarrollo personal y profesional.¿Qué podemos ofrecerte?El Grupo Armando Álvarez representa una de las mayores empresas familiares de España, con origen cántabro y presencia internacional en más de 115 países.El Grupo gestiona 18 sociedades con sus respectivos centros de producción: 17 localizadas en España y 1 en EE.UU.En un entorno de trabajo familiar, integrador y comunicativo, tendrás la oportunidad de desarrollar tu carrera profesional responsabilizándote de la ejecución de las pruebas de auditoría que sean asignadas en el transcurso de los trabajos de auditoría financiera y de control interno. Identificación de incidencias y reporte al jefe de auditoría, realizando auditorías presenciales en las empresas del Grupo, Identificando oportunidades de mejora para las pruebas de auditoría encomendadas.Asimismo, colaborarás en la optimización del Sistema de Control Interno, tanto en la actualización de procedimientos, como en la identificación de controles.Tu jornada será partida de lunes a viernes y tu contratación será temporal, con vocación indefinida.
AUDITOR INTERNO / EXTERNO
Claire Joster, En toda
Somos la firma global de talento: Selección, headhunting, formación y consultoría de Eurofirms Group.Desde Claire Joster estamos colaborando con una importante empresa de transporte, logística y cadena de suministro en la búsqueda de un/a Auditor/a interno - externo en Sevilla.¿Cuáles serán tus funciones?Coordinar y supervisar la contabilidad y sociedades del grupo, realizando los controles y muestreos internos y puntos de control previos al cierre.Elaboración de la consolidación contable.Responsabilidad de los Estados Financieros.Enlace y coordinador con los Auditores externosCoordinar con los asesores externos y auditores de todos los países la correcta elaboración de los estados contables y los cumplimientos de los plazos establecidos.Despliegue y seguimiento del control interno en la compañía.Propuesta de medidas correctoras o de mejora para garantizar la integridad de los procesos y la mejora continua. ¿Qué esperamos de ti?De 3 a 5 años de experiencia en posición similar.Imprescindible nivel alto de inglés.Proactividad y orientación al resultado.¿Qué ofrecen?Proyecto estable y crecimiento profesional.Buen clima laboral.Si tienes ganas de sumarte a un importante proyecto, ¡te estamos esperando!
AUDITOR INTERNO HOSPITALET DE LLOBREGAT
Hoteles Hesperia, Palma de Mallorca
Requisitos mínimos• Grado de ADE, Economía, IBE, Empresariales.• Se valorarán conocimientos jurídicos.• Un mínimo de 3 años de experiencia demostrada en un puesto de auditoría interna.• Una certificación profesional como Auditor Interno será valorada.• Dominio de técnicas y procedimientos de auditoría, análisis de riesgos y evaluación del control interno.• Sólidos conocimientos informáticos, incluido el dominio del paquete Microsoft Office y experiencia con programas informáticos de auditoría.• Familiaridad con las normas reglamentarias y de cumplimiento pertinentes.• Excelentes aptitudes de comunicación, interpersonales y de pensamiento crítico.• Capacidad para trabajar en colaboración con diferentes equipos y partes interesadas.• Capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar múltiples plazos.• Alto nivel de precisión y atención al detalle.DescripciónFunciones• Desarrollar y aplicar planes de auditoría para evaluar la eficacia de los controles internos, la gestión de riesgos y la gobernanza.• Realizar auditorías de estados financieros, cuentas, registros y rendimiento operativo, identificando posibles incoherencias, imprecisiones e irregularidades.• Evaluar el cumplimiento de la normativa y las políticas (incluyendo el sistema de Compliance), así como identificar las áreas que requieren mejoras.• Realización de entrevistas, revisión de documentación y comunicación con las partes interesadas para recopilar la información esencial necesaria para el análisis.• Formular recomendaciones de medidas correctoras para resolver los problemas detectados.• Supervisar e informar sobre la aplicación de medidas correctoras para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones.• Asesorar a la dirección sobre riesgos, deficiencias de control y otros asuntos significativos.• Colaborar con otros miembros del equipo para identificar oportunidades de mejora de los procesos.Se ofrece• Contrato indefinido• Horario de entrada y salida flexible• Comida en el comedor de personalSOLICITAR EMPLEO AHORATipo de contrato: indefinido, jornada completa
Auditor/a Interno/a (H/M/D)
Finanzas, Sevilla provincia
Oportunidad profesional como Auditor/a Interno/a en Sevilla.|Empresa multinacional.Nuestro cliente es una destacada empresa industrial, centrada en la innovación y la calidad, con presencia internacional y que es reconocida por sus altos estándares de seguridad y eficiencia.Supervisar y controlar las operaciones financieras de la empresa.Preparar informes internos y externos sobre el estado financiero de la empresa.Implementar y mantener sistemas y procedimientos de control interno.Trabajar en estrecha colaboración con otros departamentos para asegurar la eficiencia financiera.Liderar y motivar un equipo de profesionales de contabilidad y finanzas.Asegurar el cumplimiento de las regulaciones y leyes financieras.Analizar y presentar datos financieros a la alta dirección.Participar en la toma de decisiones estratégicas de la empresa.El/la candidato/a seleccionado deberá cumplir los siguientes requisitos:Licenciatura en ADE, Económicas o similar.Experiencia previa en un puesto de Auditoría Interna, de la menos 3 años.Conocimientos y experiencia en IFRS, así como en consolidación financiera.Nivel de inglés al menos de B2.Fuertes habilidades de liderazgo y de gestión de equipos.Excelentes habilidades de comunicación y presentación.Capacidad para analizar y resolver problemas.
Auditor Interno Senior con portugués - Sector Logístico
Finanzas, Madrid
Al menos 5 de experiencia profesional en Auditoría (Interna o Externa).|Disponibilidad para viajar por Iberia y nivel de inglés y portugués alto.Importante compañía multinacional del sector logística y oficinas ubicadas en el Corredor del Henares.Reportando a la Dirección General de la compañía, entre tus funciones cabe destacar:Apoya en la planificación de auditorías, coordinando la asignación de tareas a los miembros del equipo auditor.Realizar la evaluación de riesgos de los procesos a auditar y definir los programas de trabajo y pruebas de auditoría.Dinamizar el equipo y monitorear el avance del trabajo, asegurando la calidad de las conclusiones y recomendaciones producidas, así como la interfaz con los auditados.Elaborar informes, asegurando que incluyan acciones mitigadoras de las situaciones críticas identificadas.Formación académica en Auditoría, Gestión, Finanzas o Contabilidad.Al menos 5 de experiencia profesional en Auditoría (Interna o Externa).Experiencia en metodologías de auditoría, análisis de riesgos y control interno.Capacidad para organizar y coordinar el trabajo en equipo, en línea con las normas de auditoría interna (IIA), gestionando prioridades y consiguiendo resultados.Habilidades de comunicación y negociación oral y escrita.Dominio de Microsoft Office y herramientas de análisis de datos (por ejemplo, PBI e IDEA).Nivel alto de portugués imprescindible.Disponibilidad para viajar.
Especialista Control Interno & Auditoría - Santander Digital Services
BANCO SANTANDER S.A., Av Cantabria s-n
Especialista Control Interno & Auditoría - Santander Digital ServicesCountry: SpainSANTANDER DIGITAL SERVICES está buscando un/a ESPECIALISTA CONTROL INTERNO & AUDITORIApara nuestras oficinas en Boadilla del Monte (Madrid).POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDADEn Santander (www.santander.com) somos actores principales en la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?En Santander Digital Services (SDS), el brazo de tecnología y operaciones de Santander, estamos convencidos de la importancia de que la tecnología esté alineada a las necesidades de negocio y de que nuestro trabajo aporte valor a los usuarios, personas y comunidades, así como que fomente la creatividad de las personas. Nuestro equipo lo formamos más de 2.000 personas en 7 países (España, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, México, Chile y Brasil), desarrollando y/o implantando soluciones financieras en un amplio espectro de tecnologías (Blockchain, Big Data o Angular entre otras) sobre todo tipo de plataformas, on-premise y Cloud.Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.QUÉ HARÁS EN TU TRABAJOComo Especialista de Control Interno & Auditoría, tu objetivo será la coordinación y seguimiento de auditorías (tanto internas como externas) que reciba la Compañía en sus áreas de tecnología y operación. En el día a día tenemos contacto directo con equipos de Auditoría Interna del Grupo, Auditores Externos y equipos técnicos de la Compañía con los que debemos resolver las dudas necesarias para la correcta finalización de estos ejercicios y requerimientos regulatorios.Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:Recibir solicitudes de auditorías y canalizar las peticiones necesarias (revisión de alcances, reparto de tareas…)Seguimiento de peticiones y resolución de dudas junto con los equipos técnicos.Revisión y respuesta ante pliegos de recomendaciones.Evaluación de controles mitigantes.Definición y seguimiento de planes de acción ante recomendaciones.Creación y evaluación de controles en procesos de tecnología y operaciones.Control del reporte periódico de los indicadores del área.EXPERIENCIA3 años de experiencia en coordinación o ejecución de auditorías internas o externas.Conocimiento de las Políticas Corporativas.Definición y seguimiento de planes de acción ante recomendaciones.Experiencia en evaluación, definición y seguimiento de controles internos. EDUCACIÓNPreferiblemente carreras técnicas (Ingeniería Informática o Telecomunicaciones).Opcional: certificaciones como CISA o CISM.HABILIDADES & CONOCIMIENTOSInglés (C1).Conocimientos técnicos sobre sistemas operativos, bases de datos, redes, etc.Si quieres conocer más sobre nosotros, síguenos en: https://es.linkedin.com/company/banco-santander Si quieres conocer más sobre nosotros, visita nuestra web: https://www.betechwithsantander.com/en/home#LI-PP1 Additional information IdiomasSpanish